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管理費(fèi)用會計崗位職責(zé)
更新時間:2024-07-03 22:21:48
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管理費(fèi)用會計崗位職責(zé)

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性,制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家整理的管理費(fèi)用會計崗位職責(zé),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

管理費(fèi)用會計崗位職責(zé)1

  1、配合財務(wù)總監(jiān)制定公司成本目標(biāo)。

  2、結(jié)合以往成本數(shù)據(jù),編制《成本控制計劃》。

  3、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

  4、負(fù)責(zé)月度/年度成本匯總及分析與反饋工作;對各部門、各核算類別統(tǒng)一匯總工作。

  6、負(fù)責(zé)與銷售員、渠道商和代理商的對賬工作。

  7、參與公司產(chǎn)品定價核算工作。

  8、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的出具、應(yīng)付款賬目的'管理、核算工作。每月定時向主管會計報送《應(yīng)付款明細(xì)表》。:

  2、熟悉國家金融政策、企業(yè)財務(wù)制度及流程、熟練使用財務(wù)軟件,會計電算化,精通國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī);具有獨立帳務(wù)處理能力。

  3、熟悉公司預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門。

  3、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

  5、準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

  6、審計合同、制作帳目表格。

管理費(fèi)用會計崗位職責(zé)2

  負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

  負(fù)責(zé)核對往來賬目,結(jié)算;

  負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

  對已審核的.原始憑證及時填制記帳;

  準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

  完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

管理費(fèi)用會計崗位職責(zé)3

  1、會計日常工作,各項憑證報表的制作;

  2、按時完成各項納稅申報,避免公司的稅務(wù)風(fēng)險;

  3、各項票據(jù),合同等財務(wù)資料的審核,整理和保管;

  4、與業(yè)務(wù)員對接往來賬目的`核算,催收,成本管控;

  5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

管理費(fèi)用會計崗位職責(zé)4

  一、熟悉會計制度和財稅部門對各項費(fèi)用開支的有關(guān)規(guī)定,在預(yù)算范圍內(nèi),嚴(yán)格掌握費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),堅持原則,節(jié)約費(fèi)用,不該支付的費(fèi)用不預(yù)報銷。

  二、認(rèn)真審核各種費(fèi)用單據(jù),看授權(quán)審批人和經(jīng)手人簽字是否齊全,原始單據(jù)數(shù)字是否清楚,業(yè)務(wù)情況反映是否明確。如果沒有真實的稅務(wù)發(fā)票的、手續(xù)不齊全的、粘貼不符全規(guī)范的費(fèi)用單據(jù),堅決不審核報銷。

  三、收到的費(fèi)用單據(jù)及時填制記帳憑證,金額和摘要要清楚,按照規(guī)定分清各部門和各項費(fèi)用的`小細(xì)目,制單和知復(fù)核手續(xù)齊全。

  四、每月應(yīng)按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,把有關(guān)費(fèi)用預(yù)結(jié)入帳。

  五、負(fù)責(zé)銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用的會計核算,編制相應(yīng)的會計分錄,制作相應(yīng)的會計憑證。

  六、負(fù)責(zé)對銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用相關(guān)的原始單據(jù)的審核,重點審核單據(jù)的合法性和合理性。

  七、負(fù)責(zé)每月編制費(fèi)用分配表,合理歸集分配上述費(fèi)用,月末編制費(fèi)用分析表,提交費(fèi)用分析報告。

  八、負(fù)責(zé)對上述費(fèi)用原始憑證的審查,嚴(yán)格執(zhí)行資金付款計劃,及時發(fā)現(xiàn)問題,提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。

  九、對銷售會計根據(jù)銷售情況做的業(yè)績提成報表進(jìn)行復(fù)核。

  十、每日終了要與出納人員核對現(xiàn)金及銀行存款的余額及發(fā)生額,保持現(xiàn)金和銀行存款和帳戶的余額和帳上相符。

  十一、審核月末的銀行存款余額要和銀行對帳單上的余額要核對,不對的要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  十二、每月按時計提折舊、工資、攤銷、社保、公積金、計提損益、交所得稅和預(yù)提借款利息等。

  十三、年末做未分配利潤和盈余公積的分錄,計提壞賬準(zhǔn)備、彌補(bǔ)虧損等。

  十四、遵循國家統(tǒng)一的會計制度和法律,不做違法亂紀(jì)、危害國家利益的行為。

  十五、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

管理費(fèi)用會計崗位職責(zé)5

  1、按照國家會計制度的'規(guī)定審核原始單據(jù)的合理性,合法性,有效性,并根據(jù)會計準(zhǔn)則要求編制會計憑證記帳、復(fù)帳、報帳,做到手續(xù)完備,數(shù)字準(zhǔn)確,帳目清楚,按期報帳;

  2、依法申報、繳納公司各項稅費(fèi);

  3、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理,定期與資產(chǎn)管理部門開展盤點工作;

  4、負(fù)責(zé)與關(guān)聯(lián)公司往來對賬工作;

  5、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  6、費(fèi)用進(jìn)度情況編制,協(xié)助辦理薪酬福利相關(guān)事項;

  7、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料;

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