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財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé)
更新時間:2024-09-12 20:45:42
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財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé)

  隨著社會一步步向前發(fā)展,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍,職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一,由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多,你確定會寫嗎?以下是小編精心整理的財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé)1

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。

  2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實(shí)施。

  5、負(fù)責(zé)審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的.簽發(fā)等工作。

  6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計監(jiān)督。

  7、對所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。

  8、對集團(tuán)各部門、公司的勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

  10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé)2

  一、崗位職責(zé):

  1 、審查企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人擬訂審計計劃或方案 。

  2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計工作。

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風(fēng)險控制提供服務(wù)。

  4、審查財務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報銷等工作。

  5、針對所涉及的審計事項(xiàng),編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。

  6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的.真實(shí)性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求。

  7、檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項(xiàng)審計評價意見。

  8、負(fù)責(zé)審計檔案整理、歸檔工作。

  9 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

  二、任職資格:

  1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

  2、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),中級及以上職稱;

  3、通曉審計和財會相關(guān)理論知識,熟悉審計和財會相關(guān)政策法規(guī);

  4、具有良好的職業(yè)道德和溝通、協(xié)調(diào)能力。

財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé)3

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度。

  2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團(tuán)實(shí)際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實(shí)施。

  5、負(fù)責(zé)審計工作進(jìn)度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。

  6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計監(jiān)督。

  7、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  8、對所屬公司的經(jīng)濟(jì)效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。對集團(tuán)各部門、公司的'勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé)4

  職責(zé):

  1、協(xié)助審計經(jīng)理制定年度財務(wù)審計計劃,草擬各項(xiàng)審計實(shí)施方案,負(fù)責(zé)審計方案實(shí)施,能夠獨(dú)立撰寫審計報告。

  2、負(fù)責(zé)財務(wù)收支審計、專項(xiàng)資金審計,檢查會計原始憑證真實(shí)性、會計核算的準(zhǔn)確性、合規(guī)性,財務(wù)報表完整性;

  3、公司經(jīng)營審計:對企業(yè)年度經(jīng)營成果和運(yùn)營做全面審計;

  4、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實(shí)性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況,為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù);

  5、進(jìn)行財務(wù)法紀(jì)審計,對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重浪費(fèi)等形為進(jìn)行全面審計,以維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常秩序和財務(wù)的完整;

  6、開展中高層領(lǐng)導(dǎo)干部離職審計;

  7、協(xié)助完成項(xiàng)目其它方面的.專項(xiàng)審計工作;

  任職資格:

  1、教育程度:大專及以上學(xué)歷,會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè);初級會計以上職稱優(yōu)先;

  2、工作經(jīng)驗(yàn):3年相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),有房地產(chǎn)審計工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先錄取。

  3、年齡:30-45歲;

  4、其他條件:

  1)熟悉國家相關(guān)會計政策法規(guī);

  2)熟練使用財務(wù)軟件,辦公軟件;

  3)溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng),有責(zé)任心。

財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé)5

  職責(zé):

  1、協(xié)助建立健全公司內(nèi)部審計監(jiān)察管理辦法和規(guī)章制度;

  2、對負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的業(yè)務(wù)和流程提供全面評估,根據(jù)風(fēng)險導(dǎo)向找出內(nèi)控弱點(diǎn)及操作低效點(diǎn);

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、執(zhí)行全程審計項(xiàng)目,包括計劃和執(zhí)行審計方案;

  5、對公司業(yè)務(wù)和流程提供分析和調(diào)查,在保持最優(yōu)方案的情況下實(shí)現(xiàn)風(fēng)險最小化;

  6、與相關(guān)管理層及被審計方討論審計各階段的發(fā)現(xiàn)并提出建議;

  7、根據(jù)有關(guān)發(fā)現(xiàn)與改進(jìn)建議編制審計報告;

  8、對違反公司管理制度的違規(guī)行為,提出處罰意見;

  9、對于審計項(xiàng)目的反饋進(jìn)行管理和后續(xù)評估;

  10、對關(guān)鍵崗位人員的.盡職情況、職業(yè)操守進(jìn)行調(diào)查;

  11、完成所負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審計程序標(biāo)準(zhǔn)化工作的編制;

  12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

  任職資格:

  1、具備20xx年左右的內(nèi)外部審計工作經(jīng)驗(yàn),同時具有四大會計師事務(wù)所和知名地產(chǎn)企業(yè)審計工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  2、會計師或?qū)徲嫀熤屑壖耙陨下毞Q,或持有CIA(注冊內(nèi)審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內(nèi)控師)等相關(guān)資格;

  3、熟悉國家法律、法規(guī)、會計準(zhǔn)則、審計準(zhǔn)則以及稅法專業(yè)知識;

  4、熟悉地產(chǎn)企業(yè)的運(yùn)營特點(diǎn)及風(fēng)險控制流程和標(biāo)準(zhǔn),具備比較豐富的企業(yè)內(nèi)部審計、內(nèi)部控制建設(shè)及風(fēng)險管理等方面的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),有上市公司審計工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  5、為人正直,工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn),具備較強(qiáng)的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神,具備強(qiáng)烈的責(zé)任心。

  6、財務(wù)、金融、管理學(xué)或法律相關(guān)專業(yè)。

財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé)6

  1、根據(jù)市社《全面預(yù)算管理制度》的要求,指導(dǎo)各經(jīng)營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預(yù)決算編制,并進(jìn)行審核(預(yù)決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經(jīng)理。

  2、審核季度決算表,檢查各經(jīng)營單位的預(yù)算執(zhí)行情況,并就預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題向部門經(jīng)理提出整改意見。

  3、負(fù)責(zé)公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經(jīng)理室報送全公司合并會計報表、現(xiàn)金流量表、補(bǔ)充資料表、費(fèi)用明細(xì)表、各經(jīng)營單位收入情況匯總表、應(yīng)收帳款帳齡分析表等。

  4、組織實(shí)施對各經(jīng)營單位的內(nèi)部審計工作,協(xié)助本部門經(jīng)理加強(qiáng)對公司財務(wù)管理制度的'實(shí)施情況的監(jiān)督。

  5、積極配合外部審計和市社內(nèi)部審計做好本公司的審計工作,認(rèn)真做好公司下屬各經(jīng)營單位歇業(yè)及負(fù)責(zé)人離職等專項(xiàng)審計工作。

  5、負(fù)責(zé)檢查、督促各經(jīng)營單位做好會計基礎(chǔ)工作,對違規(guī)現(xiàn)象、疑難問題提出財務(wù)處理意見。

  6、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常管理工作,包括人員和崗位職責(zé)調(diào)整(含基層財務(wù)主管)、工作績效的考核等。

  7、負(fù)責(zé)檢查、督促會計電算化工作,保證運(yùn)轉(zhuǎn)正常。

  8、及時完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

財務(wù)審計經(jīng)理的崗位職責(zé)7

  職責(zé):

  1.按照集團(tuán)年度經(jīng)營計劃,制定年度內(nèi)部財務(wù)審計工作計劃,明確年度審查要點(diǎn);

  2.負(fù)責(zé)對公司管理制度的建立是否完善,內(nèi)部控制制度是否科學(xué)、有效等進(jìn)行審計;

  3.負(fù)責(zé)對公司的財務(wù)預(yù)算及財務(wù)收支情況進(jìn)行審計;

  4.負(fù)責(zé)對公司的資產(chǎn)、負(fù)債及損益情況進(jìn)行審計;

  5.負(fù)責(zé)對公司的投資及經(jīng)營狀況進(jìn)行審計;

  6.負(fù)責(zé)公司合作經(jīng)營和合作項(xiàng)目的合同執(zhí)行情況、投資及財產(chǎn)的經(jīng)營使用狀況、效益進(jìn)行審計;

  7.負(fù)責(zé)對總部及下屬公司離任或調(diào)任的.總經(jīng)理級(含)以上人員及特殊崗位人員進(jìn)行任期內(nèi)或離任審計;

  8.對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的其他事項(xiàng),向企業(yè)有關(guān)單位、中心或個人進(jìn)行專項(xiàng)審計;

  9.編制內(nèi)部審計報告,針對審計結(jié)果出具應(yīng)對方案;

  10.負(fù)責(zé)審計結(jié)果的通報與應(yīng)用跟進(jìn),對發(fā)現(xiàn)的重大問題及時提出處理意見或改進(jìn)建議,上報公司領(lǐng)導(dǎo);

  11.負(fù)責(zé)內(nèi)部審計過程和結(jié)果資料的歸檔管理;

  12.定期/不定期開展審計總結(jié),編制總結(jié)報告。

  任職資格:

  1.全日制本科學(xué)歷及以上;財務(wù)管理、審計、內(nèi)控等相關(guān)專業(yè);三年以上財務(wù)、審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn);取得中級或以上會計或?qū)徲嫃臉I(yè)資格證;

  2.有五年以上大型國有集團(tuán)公司或大型上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)歷者優(yōu)先;有二年以上房房地產(chǎn)同等崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;取得注冊注冊會計師執(zhí)業(yè)資格證者優(yōu)先;

  3.良好的語言與文字表達(dá)能力,較好的團(tuán)隊協(xié)助能力及抗壓能力;

  4.個人素質(zhì)要求:細(xì)致、勤奮、踏實(shí)、對數(shù)字敏感。

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