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在學(xué)習(xí)、工作、生活中,大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性,制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧,下面是小編為大家整理的應(yīng)收會計崗位職責(zé),希望對大家有所幫助。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)1
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶,保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的.核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注:企業(yè)運(yùn)用新會計準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)2
職責(zé)描述:
應(yīng)收賬款操作流程的監(jiān)控與提升;
負(fù)責(zé)企業(yè)應(yīng)收賬款的'查詢、催收、核銷工作;
與顧問或客戶確認(rèn)收款明細(xì),跟蹤回款進(jìn)度,定期清理逾期款項(xiàng);
維護(hù)催款狀態(tài)跟蹤表,核對、下載系統(tǒng)數(shù)據(jù)與狀態(tài)表數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的一致性;
月末系統(tǒng)中應(yīng)收賬款的核對、輔助結(jié)賬工作;
應(yīng)收賬款內(nèi)部管理報表的編制、分析。
任職要求:
兩年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
熟練掌握SAP等財務(wù)軟件及辦公軟件;
做事細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真負(fù)責(zé);
邏輯清晰、良好的溝通能力。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)3
應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)
應(yīng)收賬款主管 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;
2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;
3. 負(fù)責(zé)按時催繳每月客戶的.租金和其他相關(guān)費(fèi)用;
4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;
5. 負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費(fèi)等;
6. 負(fù)責(zé)日?蛻舴⻊(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運(yùn)行狀態(tài);
7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;
2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗(yàn);
3. 熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;
4. 具有較強(qiáng)的財務(wù)分析、人際交往和談判能力;
5.工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)4
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表,每周周報、每月報(分項(xiàng)目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;
3、每天及時按規(guī)定處理費(fèi)用復(fù)核;
4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費(fèi)用統(tǒng)計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點(diǎn)分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;
2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;
3、編制月份應(yīng)付款計劃;
4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;
5、應(yīng)付帳款帳齡分析;
6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;
7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的.采購入庫單;
8、有良好地溝通技巧,善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通
9、分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況
10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法
11、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的對賬
12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的結(jié)算
13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算工作
應(yīng)收會計崗位職責(zé)6
1、應(yīng)收帳款立帳管理,建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬,保證賬實(shí)相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的'單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性,業(yè)務(wù)的合理性,金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)7
1、 在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司會計、報表、預(yù)算工作。
2、 負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。制定和管理稅收政策方案及程序。
3、 建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務(wù)管理的`規(guī)章制度。
4、 組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、 監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律,以及董事會決議。
資歷要求
1、熱愛本職工作,有良好的會計職業(yè)道德,一絲不茍,兢兢業(yè)業(yè)。
2、懂得黨和國家的有關(guān)方針、政策和財務(wù)制度規(guī)定,遵守財經(jīng)紀(jì)律,并能正確運(yùn)用會計基礎(chǔ)知識及核算程序。
3、熟練掌握會計基礎(chǔ)理論、飯店財務(wù)與會計、管理會計知識等。
4、具有較好的理解能力,按照會計規(guī)范搞好總帳工作。
5、工作塌實(shí)、數(shù)據(jù)概念強(qiáng),責(zé)任心強(qiáng)。
6、具有財經(jīng)專業(yè)中專以上學(xué)歷或同等文化程度,從事財會工作3年以上,具有助理會計師以上職稱,受過飯店財會專業(yè)培訓(xùn),最好具有飯店財會工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能勝任本職工作。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理
2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理
3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項(xiàng)簽收登記
4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核
5.應(yīng)付款報表報送
要求:
1、財會專業(yè)畢業(yè),具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
2、熟悉K3操作,精通辦公軟件,尤其是excel的`實(shí)操
3、溝通表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的目標(biāo)管理和時間管理
4、具有一定的財務(wù)分析能力
5、執(zhí)行力好,具有團(tuán)隊精神
應(yīng)收會計崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的核算、管理工作。
2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進(jìn)行核算,并登好明細(xì)賬。
3、定期對賬,督促相關(guān)人員及時收回貨款。
4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。
5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的'其他事情。
任職要求:
1. 持有助理會計師證,2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗(yàn);
2. 工作適應(yīng)能力強(qiáng),善于溝通,能夠盡快上手。
3.工作經(jīng)驗(yàn)1年以上
應(yīng)收會計崗位職責(zé)10
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進(jìn)度,定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實(shí)、準(zhǔn)確的核對情況,并提出恰當(dāng)?shù)某杀究刂品桨?
2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;
3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管,對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理,發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;
4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的'文件、報告;
5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核算、分析、統(tǒng)計;
6、配合公司年度審計工作,提供相關(guān)資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
崗位要求:
1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,持有初級會計師或以上證書;
2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;
3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;
4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng),細(xì)心,有責(zé)任心,對數(shù)字敏感;
5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;
6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件,熟練使用Excel。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。
2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證
6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)12
1.負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點(diǎn)現(xiàn)金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)
2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項(xiàng)收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款,銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)
3.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(xiàng)(老板報銷單的.整理等)
6、開立銷售發(fā)票。
7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。
8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點(diǎn)追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。
10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。
11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。
12.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。
13.電費(fèi)發(fā)票。
14.抄報稅。
15.ERP部分科余的維護(hù)核對。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)13
以下就是應(yīng)收會計崗位職責(zé)及任職要求等等的介紹,希望為您帶來幫助。
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)回款的辦理與統(tǒng)計工作;
2、負(fù)責(zé)分管區(qū)域各項(xiàng)帳務(wù)的核對、核算;
3、定期完成量化的工作要求,并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
4、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
5、負(fù)責(zé)員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;
6、對已審核的'原始憑證及時填制記帳, 編制、審核財務(wù)統(tǒng)計報表。
任職資格:
1、財務(wù)、會計、審計或相關(guān)專業(yè),持有會計證,有快消型企業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法,熟練使用財務(wù)軟件;
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財務(wù)分析能力;
4、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí),有良好的紀(jì)律性、團(tuán)隊合作精神;
5、接受應(yīng)屆畢業(yè)生。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)14
1、 負(fù)責(zé)日常各項(xiàng)收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、 負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;
3、 整理日常報銷單據(jù)及定期報銷,負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、工資發(fā)放;
4、 負(fù)責(zé)費(fèi)用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、 負(fù)責(zé)辦理銀行各項(xiàng)事務(wù)及銀行對賬;
6、 配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。
應(yīng)收會計崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作,核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的`領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;
3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù),檢查原始憑證的真實(shí)性、有效性、完整性;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。
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