- 相關(guān)推薦
隨著社會一步步向前發(fā)展,我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多,崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編精心整理的內(nèi)部審計崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
內(nèi)部審計崗位職責1
1負責所轄公司審計組的'績效考核及管理工作;
2負責所轄公司財務(wù)管控財務(wù)收支財務(wù)核算準確性等的審計;
3審計隊伍組織建設(shè);
4所轄公司審計整改復(fù)查;
5負責專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。
內(nèi)部審計崗位職責2
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、編制審計底稿,出具內(nèi)部審計報告,將審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo);
7、檢查公司財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)、外部財務(wù)審計工作;
9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的`財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;
12、熟練使用各種財務(wù)軟件,各種辦公軟件;
13、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計崗位職責3
1、參與編制年度審計計劃和審計方案;
2、負責對建設(shè)項目工程管理的真實性合法性規(guī)范性效益性進行監(jiān)督檢查與評價;
3、負責綜合各類工程審計結(jié)果,參與編寫審計報告的相關(guān)內(nèi)容;
4、負責分析被審計單位工程管理存在的問題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;
5、根據(jù)審計報告,監(jiān)督檢查被審計單位的.相關(guān)業(yè)務(wù)政策操作流程管理控制的改進和調(diào)整,并及時做出合理的評價。
內(nèi)部審計崗位職責4
1、負責供應(yīng)商動態(tài)管理及對外現(xiàn)場審計工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;
2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;
3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負責供應(yīng)商模塊相關(guān)工作
內(nèi)部審計崗位職責5
1.組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
2.制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;
3.能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;
4.能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;
5.能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6.監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的`后續(xù)整改及落實情況;
7.擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;
8.擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。
9.完成上級主管交辦的其他工作。
內(nèi)部審計崗位職責6
1、協(xié)助建立并完善公司財務(wù)審計體系,梳理財務(wù)審計相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系,審查制度落實并跟蹤整改;
2、制定財務(wù)審計工作計劃,編制財務(wù)審計具體方案,獨立統(tǒng)籌完成審計項目;
3、執(zhí)行公司要求的財務(wù)審計程序,獨立制作審計底稿,撰寫審計報告,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項審計,實施公司各類審計調(diào)查;
5、有一定的'工程審計經(jīng)驗;
6、其他與審計條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;
內(nèi)部審計崗位職責7
1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴密審計工作方法;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;
3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的'修改和完善;
4、負責公司審計檔案的管理工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計崗位職責8
1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;
2、實施內(nèi)部審計工作,對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預(yù)警;
3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;
4.、負責檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計單位整改;
5、負責公司內(nèi)控體系建設(shè),對風險點進行評估、預(yù)警及應(yīng)對。
內(nèi)部審計崗位職責9
1、協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財務(wù)收支財務(wù)預(yù)算財務(wù)決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的'真實性合法性效益性進行審計和評價;
2、對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;
3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計崗位職責10
1、完善公司內(nèi)部審計監(jiān)督體系,負責制定、完善公司內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實施;
2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項內(nèi)部審計檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計,以及投訴舉報案件調(diào)查等;
3、對接外部審計機構(gòu),對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,并對及時性進行評價;
4、根據(jù)公司需求進行咨詢類相關(guān)審計。
內(nèi)部審計崗位職責11
1遵循獨立審計準則,審查監(jiān)督證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。
2負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財務(wù)收支及其有關(guān)的'經(jīng)濟活動經(jīng)濟效益建設(shè)項目預(yù)(概)算決算大額資金采購的招投標,把現(xiàn)場管控合同審計招投標程序納入監(jiān)管。
3對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風險和財務(wù)風險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
6定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風險并提出整改意見和管理建議。
7實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
內(nèi)部審計崗位職責12
根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃
制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書
負責公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營情況審計、供應(yīng)商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告
對公司本部及下屬單位的`內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見
對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告
對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制
配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責公司內(nèi)外部審計工作
完成上級交辦的其他工作。
內(nèi)部審計崗位職責13
1根據(jù)集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3負責對公司基本建設(shè)投資重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計檢查;
4負責對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;
5負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的.結(jié)果進行分析和報告;
內(nèi)部審計崗位職責14
1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內(nèi)控審計和財務(wù)審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務(wù)管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風控建議。
4、對財務(wù)預(yù)算的`執(zhí)行情況、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務(wù)審計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。
2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。
3、有相關(guān)財務(wù)審計類證書者優(yōu)先考慮。
內(nèi)部審計崗位職責15
1審核公司及各子公司的財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2對嚴重影響公司存在和發(fā)展的.任何事項提出報告;
3分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
4負責公司工程項目預(yù)算審計,結(jié)算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;
5負責公司基本建設(shè),修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;
6對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復(fù)核審計報告,把關(guān)審計質(zhì)量。
內(nèi)部審計崗位職責16
1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。
2、獨立承擔中型項目的`資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。
4、對項目進行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
【內(nèi)部審計崗位職責】相關(guān)文章:
內(nèi)部審計的崗位職責15篇12-29
內(nèi)部審計述職報告01-23
內(nèi)部審計述職報告(3篇)03-17
內(nèi)部審計工作總結(jié)08-01
內(nèi)部審計工作總結(jié)02-12
內(nèi)部審計個人工作總結(jié)03-02
內(nèi)部審計工作計劃01-06
內(nèi)部審計述職報告(通用10篇)01-18