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應(yīng)收會計崗位職責(zé)
更新時間:2024-07-16 13:01:10
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應(yīng)收會計崗位職責(zé)合集15篇

  在生活中,崗位職責(zé)對人們來說越來越重要,制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢?以下是小編收集整理的應(yīng)收會計崗位職責(zé),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)1

  1.協(xié)助主辦會計開展工作,做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作,應(yīng)收帳款,客戶發(fā)貨單的審單工作。

  2.審核收支單據(jù),凡未按規(guī)定審批的'單據(jù),一律不得入賬。

  3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿 。

  4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。

  5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證,及時登記各類賬簿。

  6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

  7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù),做好文書及日常事務(wù)工作。

  8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)2

  1、按月從供應(yīng)商或客戶方取得對賬單,應(yīng)付賬款明細(xì)賬或應(yīng)收款明細(xì)賬互相核對,若有差異應(yīng)查明原因;

  2、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

  3、審核資材部提供的應(yīng)付賬款單審批,并與ERP系統(tǒng)應(yīng)付賬款余額相核對;

  4、認(rèn)真核對應(yīng)收款往來賬,對發(fā)貨回款進(jìn)行統(tǒng)計,并督促跟進(jìn)回款進(jìn)度,確保貨款及時到賬。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)3

  1、現(xiàn)金的日常收支和保管,執(zhí)行現(xiàn)金限額管理,超過限額的`資金必須當(dāng)天解入銀行。

  2、資金收付后當(dāng)日入賬,現(xiàn)金盤點,核對現(xiàn)金日記賬,補充備用金,執(zhí)行備用金制度,編制資金日報。

  3、清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理。

  4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù)。

  5、及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。

  6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

  7、銀行帳戶的開戶與銷戶。

  8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單。

  9、收到銀行承兌匯票,即時出具收據(jù),即時登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。

  10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),編制資金預(yù)算表。

  11、查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況。

  12、每月15日前按時裝訂會計憑證。

  13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核,財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。

  14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔。

  15、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)4

  1、收入和應(yīng)收賬款管理,定期完成與銷售客戶的對賬工作,開具invoice、跟蹤后續(xù)回款,發(fā)現(xiàn)賬單異常并跟進(jìn)確認(rèn);

  2、承擔(dān)公司部分記賬工作,并協(xié)助完成合并報表數(shù)據(jù);

  3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善公司系統(tǒng)流程優(yōu)化及數(shù)據(jù)統(tǒng)計,線上流程節(jié)點落地推動工作;

  4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)安排電商各合作平臺的對賬及發(fā)票開具;

  2、負(fù)責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等;

  3、負(fù)責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理;

  4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理;

  5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交代的'臨時性任務(wù)。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)6

  1)定期更新系統(tǒng)中對客戶的報價設(shè)置以及其他收入相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置。

  2)負(fù)責(zé)客戶的結(jié)算工作,并定期檢查系統(tǒng)結(jié)算是否準(zhǔn)確,并保證無漏結(jié)款項。及時處理對客戶的退費補收等工作,并了解其原因做報告分析。

  3)每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告,控制應(yīng)收帳款余額,對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進(jìn)行重點跟蹤與催收,查明情況后匯報。

  4)定期對客戶的月消費進(jìn)行票據(jù)開取,寄送,及特殊客戶的賬單制定,協(xié)助客服完成與客戶的對賬。

  5)對公司每月業(yè)務(wù)收入進(jìn)行入賬處理。

  6)優(yōu)化現(xiàn)有收入以及財務(wù)相關(guān)工作流程。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)7

  1.負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票單據(jù)、金額是否準(zhǔn)確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現(xiàn)金做到賬證相符,賬款相符。(只需要做付款的銀行制單,后續(xù)憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

  2.負(fù)責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。(只需要核對銀行的收款,銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

  3.嚴(yán)格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

  4.負(fù)責(zé)公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡單個稅。

  5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)

  6、開立銷售發(fā)票。

  7、做好應(yīng)收賬款日常核對工作,確認(rèn)客戶每筆回款。確保應(yīng)收賬款總賬與明細(xì)賬一致。

  8、每月向公司領(lǐng)導(dǎo)及銷售部提供應(yīng)收賬款明細(xì)表及應(yīng)收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。

  9、與銷售部核對訂單執(zhí)行情況。

  10、ERP應(yīng)收模塊的日常維護(hù)優(yōu)化改善等。

  11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的.其他工作。

  12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認(rèn)。

  13.電費發(fā)票。

  14.抄報稅。

  15.ERP部分科余的維護(hù)核對。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)8

  1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

  2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作

  5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的.各項數(shù)據(jù)匯總

  6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作

應(yīng)收會計崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)簽約數(shù)據(jù)、回款和收樓明細(xì)等準(zhǔn)確編制業(yè)務(wù)人員傭金表。

  2、負(fù)責(zé)匯總工資、傭金等薪酬數(shù)據(jù)編制個稅表、薪酬發(fā)放表。

  3、負(fù)責(zé)按月度清理各項目代理費應(yīng)收賬款,與業(yè)務(wù)部門及合作單位進(jìn)行對賬。

  4、負(fù)責(zé)新項目的立項測算工作,預(yù)測項目盈利情況,分析合理性,為立項提供數(shù)據(jù)支持。

  5、負(fù)責(zé)對項目的.經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、分析,為經(jīng)營決策提供有價值的財務(wù)分析。

  6、負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)財務(wù)檔案的整理、歸檔。

  7、進(jìn)行費用報銷審核。

  8、負(fù)責(zé)上級臨時交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)10

  1、根據(jù)總帳會計做好的會計憑證進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作,做到認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確。

  2、協(xié)助出納完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作。

  3、協(xié)助總帳會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作。

  4、協(xié)助會計部負(fù)責(zé)人做好公司往來帳戶的清理工作。

  5、完成每月進(jìn)項發(fā)票的.認(rèn)證、發(fā)票開具工作。

  6、完成發(fā)票的購、銷工作。

  7、月末納稅申報,及時抄、報稅。

  8、統(tǒng)計、財政、外管等外協(xié)單位的資料報送工作。

  9、作好與本單位稅務(wù)專管人員的溝通工作,并將問題及時反饋總帳會計,及時處理。

  10、不斷學(xué)習(xí)鉆研,提高崗位技能,作好總帳會計的助手。

  11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)11

1、負(fù)責(zé)銷售收入核算,確保銷售收入及應(yīng)收款核算準(zhǔn)確

  2、核對往來賬款,跟蹤督促往來賬款回收

  3、審核公司產(chǎn)品單價

  4、對應(yīng)收賬款會計和客戶信用控制有一定的了解

  5、根據(jù)銷售合同和公司的.相關(guān)規(guī)定,監(jiān)督業(yè)務(wù)發(fā)貨

  6、審核業(yè)務(wù)人員月、年銷售業(yè)績,核算提成工資

  7、按時完成上級安排的其他臨時工作

  8、熟悉金蝶軟件優(yōu)先考慮

  任職資格:會計及財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè),有三年以上核算管理應(yīng)收賬款工作經(jīng)驗,具初級以上會計資格證

應(yīng)收會計崗位職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)的核算:銷售出庫單審核及相應(yīng)賬務(wù)處理.

  2、每日登記貨款認(rèn)領(lǐng)并及時做好賬務(wù)處理

  3、及時準(zhǔn)確錄入各項收付款憑證

  4、應(yīng)收賬款往來對賬并出具對賬單以及賬齡分析;

  5、各項費用報銷憑證的`賬務(wù)處理

  6、辦事處進(jìn)銷存報表以及往來款項的核算

  7、憑證的裝訂及財務(wù)資料歸檔、保管;協(xié)助倉庫月末盤點

  8、計件工資的初步錄入及核算

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)13

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。

  2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;

  3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);

  4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

  5、負(fù)責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);

  6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價,對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;

  7、負(fù)責(zé)審核銷售合同,并與erp核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入excle合同管理與計劃收入、成本明細(xì)表;

  8、負(fù)責(zé)配合制定計劃成本核算方法;

  9、負(fù)責(zé)erp產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

  10、負(fù)責(zé)erp沈陽現(xiàn)金與收款erp憑證的編制與余額的核對工作;

  11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的`安全與使用;

  12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;

  13、負(fù)責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;

  14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年審等各項工作;

  15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表,并進(jìn)行申報;做到金額與稅務(wù)帳面相符;

  16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;

  17、錄入excel電子版每日銷售與收款明細(xì);

  18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)excel固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作;

  19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;

  20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;

  21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;

  22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認(rèn)真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)14

  應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)

  應(yīng)收賬款主管 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;

  2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;

  3. 負(fù)責(zé)按時催繳每月客戶的.租金和其他相關(guān)費用;

  4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;

  5. 負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費等;

  6. 負(fù)責(zé)日常客戶服務(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運行狀態(tài);

  7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;

  2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗;

  3. 熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件;

  4. 具有較強的財務(wù)分析、人際交往和談判能力;

  5.工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)15

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司往來結(jié)算賬戶的'核算、管理工作。

  2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款 進(jìn)行核算,并登好明細(xì)賬。

  3、定期對賬,督促相關(guān)人員及時收回貨款。

  4、做好與相關(guān)部門各環(huán)節(jié)的溝通。

  5、幫助處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其他事情。

  任職要求:

  1. 持有助理會計師證,2年商貿(mào)公司工作經(jīng)驗;

  2. 工作適應(yīng)能力強,善于溝通,能夠盡快上手。

  3.工作經(jīng)驗1年以上

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