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時光在流逝,從不停歇,我們的工作又將迎來新的進步,寫一份計劃,為接下來的學習做準備吧!什么樣的計劃才是好的計劃呢?以下是小編幫大家整理的研發(fā)工作計劃,希望能夠幫助到大家。
研發(fā)工作計劃1
一、團隊現(xiàn)狀
業(yè)務能力參差不齊;激情不夠,動力不足,方向不明;凝聚力不強,業(yè)績低下,想法各異;工作目標渺茫,完成任務的信心不足。
二、公司優(yōu)勢
1、面臨股改,機遇難得;
2、老總重視,加大投入;
3、拓寬市場: “三點開發(fā),核心做好” ;
4、調整模式,吸納人才。
三、工作思路
綜上所述,針對公司目前所面臨的形勢及人員狀況,總體工作思路是:
1、改變現(xiàn)狀,壯大自己;提升業(yè)績,打造團隊;奠定可持續(xù)發(fā)展的基礎。
2、目標明確:實現(xiàn)股改中所占重要地位。
四、針對性策略
1、激發(fā)興趣,煥發(fā)干勁;
2、明確導向,刺激適當。
目的:只為吸引人才和留住人才;最終達到提高員工對公司的忠誠度、增強向
心力、凝聚力的目的。
五、實施方案
以調整薪酬待遇為主線,以目標考核為載體,以實現(xiàn)營銷指標為目的,以股改占有比例為努力方向,以人才梯次配置為競爭基礎。
實施過程中必須重視的幾個環(huán)節(jié):
1、營銷形式的多樣化
目前,我們采用的營銷模式單一,不利于爭奪市場份額,即便只考慮業(yè)績提升
也是舉步維艱。
、 建立網(wǎng)絡營銷體系,全面改版公司網(wǎng)頁。
目前在百度、谷歌的搜索引擎里輸入“CE認證”,幾乎找不到CCQS的影子,在網(wǎng)絡時代的`今天,必須正視網(wǎng)絡的功效。公司現(xiàn)在的網(wǎng)絡營銷幾乎是空白,急需調整思路,重視此項工作,加大投入力度。
A、 網(wǎng)絡營銷必須體現(xiàn)的功能:營銷、市調、客服、策劃、推廣、品牌管理。
B、 為實現(xiàn)此功能,建議設立專門的部門---市場部,最低限度是由專業(yè)的專人負責。
C、 此項工作也納入目標考核范疇,但要單獨進行。
、 放大外聯(lián)部的職能,使其真正運行起來。
目的在于爭取在最短的時間內,盡可能多的增加市場份額的占有率:
積極尋求合作伙伴;公司定原則、定任務、定責任人,過程由責任人把控,并對結果負責;公司履行宏觀調控、修正目標之職責。不論白貓黑貓,抓住老鼠就是好貓,只要對公司有利或利大于弊就可做。
、 挖掘電話營銷的潛力。
激發(fā)僅使用現(xiàn)有營銷模式人員的興趣和信心,促使其“動、靜”結合,挑戰(zhàn)自我。
、 部門職能設想:項目開發(fā)部下轄銷售部、外聯(lián)部、市場部。人員配置不在于多,但營銷的主要職能要體現(xiàn),不能有缺項。
2、核定任務
公司近期(三年內)總體目標:
、 銷售額達20xx萬(RMB) ;
、 股改中占重要位置(持股50%) 。
根據(jù)此總體目標, 階段性任務指標分解如下(實現(xiàn)周期為三年):
①銷售部:1200萬(第一年450萬;第二年800萬;第三年1200萬);
、谕饴(lián)部: 400萬(第一年100萬;第二年200萬;第三年400萬);
、凼袌霾浚 100萬(第一年30萬;第二年60萬;第三年100萬);
、車馐袌觯500萬(三年內,英國200萬;韓國200萬;越南100萬;
以上均為RMB) 。
合計:2200萬(彈性掌控) 。
原則:多點開發(fā),壓力轉移,公司發(fā)展的風險降低。
附:20xx年項目開發(fā)個人目標考核任務分解指標:
3、目標考核
經(jīng)雙方協(xié)商、確認上述任務指標后,公司便以簽定“目標任務責任狀”的形式加以固定,并按其進程每月將結果上墻張榜公示;旨在調整進度、控制結果、提供支持、實現(xiàn)目標。
控制進程的標準化流程:事前計劃,事中控制,事后監(jiān)督。
衡量工作標準的主要因素:數(shù)量、時間、質量、費用、滿意度。
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4、薪資調整
考慮公司發(fā)展要求,結合外部環(huán)境因素,薪資調整勢在必行。此乃整個計劃中的重要基礎,否則將會成為無源之水。但薪資結構、內容、金額的調整幅度,還依賴于公司領導對于成本、效益比對后的決心。
我的想法是不論調整幅度大與小,但要進行。
比對測算:
① 人員目標:15人(成手);
、 實現(xiàn)周期:三年;
、 成本原則:人力資源成本控制在總銷售額的15%以內(即工資占5%,提成占10%);
④ 培養(yǎng)目標(最終目標比例是兩頭小、中間大):
、莩杀緶y算(以附表“項目開發(fā)部薪資調整預審表”內容為例):
一級員工:8×20xx×12=192000 (元);(初始階段是作為培養(yǎng)二級員工的補給站)
二級員工:5×2500×12=150000(元);(★此為重要環(huán)節(jié),需每年穩(wěn)步增加)
三級員工:2×3300×12=79200(元);
合計:421200(元)
⑥銷售總額:
一級員工:8×50萬=400萬(提成:400萬×5%=20萬)
二級員工:5×100萬=500萬(提成:500萬×10%=50萬)
三級員工:2×150萬=300萬(300萬×15%=45萬)
合計:1200萬元(提成115萬)
則,各占比例為
工資:421200÷1200萬= 3.51% ;
提成:115萬÷1200萬 = 9.58%
當然這只是理論測算,中間可能包括很多種結果,但對團隊成員的目標要求是完成!
這只是個框架,我的目的只是想能為決策提供一個可行性思路的參考,對總量的把控有個大致范圍。
努力目標:
、 銷售方面: 三年內實現(xiàn)1200萬;五年內實現(xiàn)20xx萬(不包括國外市場) 。
、 團隊建設: 三年內二級員工達5人;五年內二級員工達10人。
5、搶、聘人才
、 根據(jù)公司發(fā)展要求,核定部門人數(shù)(此為考核的基礎條件之一);
、 以搶、挖、聘為主要形式;
、 新員工履行培訓、考核、篩選、轉正流程;
、 以優(yōu)厚待遇每年搶、挖1—2名業(yè)內成手 ,堅持三年。
、 人才管理一定要注重梯次型培養(yǎng),不可斷檔。
不定時的注入新鮮血液是團隊建設的一個重要手段;目的是要使團隊內的每一個成員都有不同程度的危機感:讓老員工有緊迫感,讓新員工有壓力感,煥發(fā)大家珍惜崗位的意識。否則,新、老員工會因壓力太小而無事生非,而所生出來的是非則完全就是老總的煩惱!
6、常規(guī)管理
為提升業(yè)務管理能力服務。
、 設立“全勤獎”,以約束工作行為;
研發(fā)工作計劃2
雖然市場情況變幻莫測,但我們決心以嶄新的精神風貌與公司領導、各部門和全體員工一起,團結奮斗、開創(chuàng)xxx公司的新局面。研發(fā)部是龍頭,我們肩負的擔子很重,稍有疏漏,就有可能給公司造成經(jīng)濟損失,甚至造成質量隱患。所以我們認為在今后的工作應做如下調整:
一、強化技術管理
1、做好和各部門的接口工作,交流思想,統(tǒng)一對過程控制的認識,為生產一線做好服務,實現(xiàn)優(yōu)質、高產、低耗、高效益的生產目標,使公司獲得更好的經(jīng)濟效益。某年研發(fā)部將協(xié)同相關部門及車間,共同抓好工藝管理、操作管理、質量管理、標準化計量管理等工作。
2、降耗增效,技術常抓不懈。提高我們的自身素質,增進和外界同行業(yè)技術交流。對工藝、工裝、產品不斷推陳出新,提高生產效率,保證產品質量,降低生產成本。
3、對技術員、工藝員每天工作量化并由專人監(jiān)督,要求每個技術員、工藝員每天做好當天的工作記錄和第二天的工作計劃于每天下班前發(fā)到研發(fā)課文員處,以作為月底績效考核的依據(jù),其直接主管每天要抽查每個人的完成情況,研發(fā)部主管和技術總工每周不定時進行抽查。
4、工裝模具組、樣品組做好當月工裝模具、樣品制作計劃交予工程課主管處由工程課主管匯總后交予研發(fā)部經(jīng)理和技術總工處,并將月計劃每一周匯總核查一次及時的將進度情況反饋到研發(fā)部主管處,形成層級把關以減少由于工裝模具制作不及時、樣品制作不及時給生產和銷售帶來不便。
5、加強部門內部信息的準確性,各種工藝及異常數(shù)據(jù)層級把關審核,確保管理的及時性、規(guī)范性、系統(tǒng)性、合理性。
6、做好管理團隊建設,分工不分家。做好人才儲備,提升并培養(yǎng)優(yōu)秀人才,并進行合理搭配,使研發(fā)部門工作順暢有序,保障生產的順利進行。
二、逐步形成技術會審制度
方案設計完成后要進行技術會審,通過開會的形式共同討論方案的可行性,不簽字不發(fā)放的原則,保證圖紙資料的準確無誤。工藝圖紙完成后要進行互審,通過互審的形式來保證圖紙及數(shù)據(jù)的準確性,以免造成不必要的損失。
三、繼續(xù)加強學習
1、學習專業(yè)技術,學習ISO/TS16949體系思想,按照ISO/TS16949體系思想去做,努力使自身水平能夠跟上公司發(fā)展,對新進員工加強培訓,使其能夠更快地適應公司發(fā)展,進行新技術交流,統(tǒng)一思想,提高認識。努力做好龍頭的帶頭作用。
2、要大膽創(chuàng)新與嘗試,掌握細節(jié),技術管理更需要潛意識的加強,但也要虛心學習同行業(yè)的技術知識。
3、不能夠安于現(xiàn)狀,不思進取,不能以一街市田畝為樂,這將不利于公司技術的發(fā)展與創(chuàng)新。
4、加強技術知識與操作注意事項的培訓力度,促進生產順利進行,減少公司整體的`維護成本。
四、20xx年度計劃要點
1、樣品合格率必須達到95%以上。
2、樣品計劃完成率必須達到70%。
3、年度改進項目必須3項以上。
4、工裝/設備定期維護保養(yǎng)完成率≥98%
5、新產品過程開發(fā)完成率≥96%
6、工裝制造不良率≤3%
7、技術降成本100萬以上(詳見附件一“技術降成本措施計劃”)。
8、生產現(xiàn)場出現(xiàn)問題必須趕到現(xiàn)場解決。
五、20xx年具體計劃如下
1、新樣品開發(fā):據(jù)20xx年度開發(fā)結果(平均56.7只/月),在20xx年新樣品開發(fā)計劃為平均57只/月(具體要據(jù)銷售部客戶寄來樣品而定),計劃1—2月份59套,3—12月份625套,由于明年的重點是三角臂項目,故必須爭取每個月三角臂的開發(fā)量平均每月至少2
2、工藝圖紙方面:據(jù)20xx年新工藝編制結果(163份/月),在20xx爭取在明年將組裝工藝、檢驗作業(yè)指導書和三角臂工藝流程盡量跟上,并且對原有工藝的不合理處進行更新改進以便更好的為生產服務。
3、產品圖紙刷新方面:
。1)對于老產品圖紙刷新爭取在20xx年把大部分現(xiàn)場生產要用到的老圖紙刷新修訂完畢。
。2)明年對刷新圖紙先進行量化試運行,以提高技術員的積極性,量化方案已在討論中將于1月底前完成方案。
4、工裝夾具模具方面:
據(jù)工裝組20xx年制作結果486付(平均每月40.5副),20xx年計劃為平均每月41副(包括檢具),模具組20xx年共制作工裝模具201副(平均每月16.75副),計劃在20xx年開發(fā)225副左右(其中三角臂爭取開發(fā)20套左右)具體按明年銷售部新訂單和新樣品過來情況而定。
5、日常工作方面:
。1)、對于生產現(xiàn)場的問題處理盡量做到有問必答、不推脫及時處理。
。2)、對于銷售部的訂單及時評審和反饋,對于各部門反饋的問題做到及時處理解決。
。3)、做好和各部門的接口工作,統(tǒng)一對過程控制的認識,形成為一線生產服務的思維方式,確保質量、確保結果正確,使公司的圖庫能正常施行運作。
我們相信,我們是完全有信心、完全有能力做好20xx年的各項工作,以回報xxxxx公司對我們的期望。
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